Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GESTORES DE SAÚDE DAS CIDADES VIZINHAS NA REUNIÃO DO COSEMS QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/10, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E CONTRATO 038/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.
Valor (2019) R$ 119,76
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 430 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 01/10/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 22/10/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 08/11/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2019 73 outros empenhos somando R$ 52.081,72 no exercício 2019.
11/12/2019 02802-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 25 CESTAS BÁSICAS JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO VIA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1.078 DE 21/09/07 E DECRETO 2.161 DE 18/01/18. PL 60/19, PREGÃO 32/19 CONTRATO 0128/19 VIGENTE ATÉ 21/10/20. R$ 1.672,50 09/12/2019 02777-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 1.405,88 09/12/2019 02778-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 133/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20. R$ 795,44 20/11/2019 02522-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.