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Empenhos

Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

30.511 empenhos encontrados (todos os anos coletados)

DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
15/05/202601550-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalCIMED INDUSTRIA S.A.VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA CIMED INSDUSTRIA S.A. PELA ATA N°323/2025 COM VIGÊNCIA DE 05/01/2026 A 04/01/2027 EM SEU 5° CICLO DE FORNECIMENTO 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA 75.811-6.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 1.361,70
15/05/202601549-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalALFALAGOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA ALFALAGOS PELA ATA N°258/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/10/2027 EM SEU 5° CICLO DE FORNECIMENTO 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA 75.811-6.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 72,90
15/05/202601548-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalSULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA SULMEDIC PELA ATA N°258/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/10/2025 A 27/10/2027 EM SEU 5° CICLO DE FORNECIMENTO 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA 75.811-6.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 408,93
15/05/202601547-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalMED CENTER COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA N°258/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/10/2027 EM SEU 5° CICLO DE FORNECIMENTO 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA 75.811-6.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 655,96
15/05/202601546-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalMULTIFARMA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA MULTIFARMA PELA ATA N°258/2025 COM VIGÊNCIA DE 28/01/2025 A 27/10/2027 EM SEU 5° CICLO DE FORNECIMENTO 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA CONTA 75.811-6.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 646,55
15/05/202601545-000DiáriaEO↗ Ver no PortalGABRIELA NOGUEIRA SAITOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANON, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O OFICIO N°033SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2026R$ 480,00
15/05/202601544-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO DORES DE CAMPO PARA REUNIÃO DO COSEMSSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 25/05/2026R$ 320,00
15/05/202601543-000DiáriaEO↗ Ver no PortalPEDRO MIGUEL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DA 08° EDIÇÃO DO E-CIDADES, NO DECORRER DO EVENTO RITÁPOLIS SERÁ HOMENAGEADO OFICIALMENTE EM RAZÃO DE TER CUMPRIDO INICIATIVAS DO SEBRAE. (SALA MINEIRA)SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 25/05/2026R$ 1.120,00
15/05/202601542-000DiáriaEO↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DA 08° EDIÇÃO DO E-CIDADES, NO DECORRER DO EVENTO RITÁPOLIS SERÁ OFICIALMENTE HOMENAGEADO EM RAZÃO DE TER CUMPRIDO INICIATIVAS DO SEBRAE. (SALA MINEIRA)GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 25/05/2026R$ 1.120,00
15/05/202601541-000OutrosEO↗ Ver no PortalRLM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°52/25 E MEMORANDO N°36/2026 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE · GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSTRANSPORTESem registro de pagamentoR$ 10.061,65
15/05/202601540-000AuxílioEO↗ Ver no PortalALBERGUE SANTO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO INTERNAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO A IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI N° 1607 DE SETEMBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 02/06/2026R$ 810,50
15/05/202601539-000AuxílioEO↗ Ver no PortalALBERGUE SAO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO INTERNAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO A IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI N° 1607 DE SETEMBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 02/06/2026R$ 810,50
15/05/202601538-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO INTERNAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO A IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI N° 1607 DE SETEMBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 02/06/2026R$ 1.621,00
15/05/202601537-000AuxílioEO↗ Ver no PortalABRIGO TIRADENTESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO INTERNAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO A IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI N° 1607 DE SETEMBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 02/06/2026R$ 3.242,00
15/05/202601536-000AuxílioEO↗ Ver no PortalINSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO INTERNAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO A IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI N° 1607 DE SETEMBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 02/06/2026R$ 810,50
15/05/202601535-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIO LUCIO ASSUNÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE NO AEROPORTO DE CONFINS PARA LEVAR SERVIDORES.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/05/2026R$ 135,00
15/05/202601534-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO CNM DA SR.ALESSANDRA ELIZA ARAÚJO EM BRASILIA.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/05/2026R$ 650,00
15/05/202601532-000DiáriaEO↗ Ver no PortalDGEOVANA MONIK DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI NA UFSJ PARA UM EVENTO DA SAÚDE MENTAL OFERTADO PELO CAPS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 25/05/2026R$ 128,00
15/05/202601531-000DiáriaEO↗ Ver no PortalSIMONE REGINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A TIRADENTES NO SANTISSIMO RESORT PARA PARTICPAR DO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
15/05/202601530-000DiáriaEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA/EXAME NA RUA DA PAISAGEM,480-VILA DA SERRA, NO DIA 15/05/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2026R$ 90,00
15/05/202601529-000DiáriaEO↗ Ver no PortalLUISMAR PATRIQUE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NA CLÍNICA DOS OLHOS, NO DIA 15/05/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2026R$ 135,00
14/05/202601528-000DiáriaEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO DIA 14/05/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 02/06/2026R$ 90,00
13/05/202601527-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE · GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSTRANSPORTESem registro de pagamentoR$ 431.813,65
13/05/202601526-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE · GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALTRANSPORTESem registro de pagamentoR$ 311.338,00
13/05/202601525-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 230.520,00
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