Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ROTEADOR, JUNTO A EMPRESA INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº58/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 097/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.
Valor (2021) R$ 204,26
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 297 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 28/10/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 08/12/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 10/12/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ENSINO FUNDAMENTAL
Programa OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME em 2021 2 outros empenhos somando R$ 900,52 no exercício 2021.
11/11/2021 02497-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ROTEADORES E TELEFONE SEM FIO, JUNTO A EMPRESA INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME, EM ATENDIMENTO AO C.R.A.S. E AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº96/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 097/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 531,52 14/10/2021 02253-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM-FIO, JUNTO A EMPRESA INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº4622021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 097/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 369,00 Outros gastos com Material de consumo em 2021 508 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.052.987,02 em 2021.
04/01/2021 00082-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 200 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 178/2020 VIGENTE ATÉ 30/12/2021.