Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA DO POVOADO DA RESTINGA DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO - PL 058/19 PREGÃO 30/19 E CONTRATO 125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/20.
Valor (2019) R$ 5.020,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 397 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 19/11/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ENSINO FUNDAMENTAL
Programa OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME em 2019 12 outros empenhos somando R$ 32.478,18 no exercício 2019.
21/10/2019 02269-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. PL:58/19 PREGÃO: 30/19 CONTRATO: 125/19 VIGENTE ATÉ: 15/10/20. R$ 5.933,50 01/10/2019 02186-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 570,60 31/07/2019 01767-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 729,26 28/06/2019 01433-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES FROS FREE DUAS PORTAS DE 371 LITROS E 01 REFRIGERADOR FROS FREE DE 300 LITROS JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020.