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Dinheiro publico > Distribuição gratuita > AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA > Empenho

Empenho 01602-000 · 2025

Distribuição gratuitaDistribuição gratuitaPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geralFinalidadesCredoresEmpenhos

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE JUNHO DE 2025 COM A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DAS CIDADES DE SÃO TIAGO, RESENDE COSTA, CORONEL CHAVIER CHAVES, PRADOS E RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA ATRAVÉS DA AGÊNCIA: 1627 E CONTA: 88619X.

Valor (2025)R$ 640,09
CredorAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA

00503272000104

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Distribuição gratuitaConfianca 90% - distribuicao-gratuita
categoria_economica
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITAmaterial/bem/servico para distribuicao gratuita

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

  1. Empenhado14/05/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
  2. Liquidado21/05/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
  3. Pago02/06/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa
GESTÃO DA DIVISÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Projeto/atividade
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
Fonte de recurso
2.660.000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
Categoria econômica
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA

Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2025

46 outros empenhos somando R$ 107.477,63 no exercício 2025.

Perfil do credor
10/12/202504337-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO A PEDIDO DA CHEFE DE GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23, PREGÃO N°26/23 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.715,0010/12/202504326-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A PALESTRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA SAÚDE MENTAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ÀS 13H NO PSF PREFEITO BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 353,0002/12/202504137-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 5.943,0507/11/202503892-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 3.883,2506/11/202503884-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS DE CORTE E COSTURA, ATIVIDADE FÍSICA, JIU-JITSU, VÔLEI, VIOLÃO, BALÉ E TERCEIRA IDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23, PREGÃO N°26/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 3.721,58

Outros gastos com Distribuição gratuita em 2025

170 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.959.321,48 em 2025.

Ver todos
07/02/202500460-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RITÁPOLIS ATE UM, TETO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI.R$ 985.954,9811/12/202504348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°116/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°26/25 E MEMORANDO N°105/2025 EM ANEXO.R$ 148.841,5014/11/202503926-000VALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RITÁPOLIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°31/19, PREGÃO N°14/2019 E MEMORANDO N°055/2025 EM ANEXO.R$ 93.696,0001/09/202503480-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ADESÃO N°03/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°428/2025 EM ANEXO.R$ 76.808,0010/12/202504201-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL QUE SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SEU 1° E 2° BIMESTRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°86/25, INEXIGIBILIDADE N°11/2025 E MEMORANDO N°103/2025 EM ANEXO.R$ 51.306,00